0400200000 Ошибки служебной части файла обмена, титульного листа отчетности. 0400200005 повторная регистрация первичного

Как исправить ошибки с кодами 0400200000 Ошибки служебной части файла обмена, титульного листа отчетности. 0400200005 повторная регистрация первичного документа. Фактически это одна и та же ошибка. Титульный лист отчётности – это первая страница. Но в налоговую декларация отправляется ввиде файла обмена без титульного листа. Файл обмена можно скачать в программе декларация по кнопке «Файл xml». В личном кабинете налогоплательщика файл обмена можно скачать в самом конце заполнения декларации, перед тем, как нажать кнопку «отправить». В конце будут «сформированные файлы» и кнопка «просмотреть декларацию» - «файл xml». Это и есть файл обмена. Его можно скачать. Служебная часть – это, видимо то, что на титульном листе не содержит персональных данных налогоплательщика. Всего ошибок из раздела 0400200000 может быть пять видов. Первая 0400200001 – это неверная версия формата. Но в случае этой ошибки декларация не загрузится в личный кабинет налогоплательщика, так как при загрузке появится ошибка Файл не соответствует xsd-схеме: строка 2, колонка 136 То есть данная ошибка фактически отсутствует. Второй вид 0400200002 - ошибка идентификации отчетного периода. Неверное значение номера отчетного периода в документе. Но указать неправильный код периода в программе декларация или в личном кабинете налогоплательщика довольно сложно. Можно, конечно, сделать эту ошибку, но реально надо заморочиться. Ещё ошибка служебной части титульного листа 0400200003 – это “Неверно задан год отчетного периода в документе“ Но при этом программа за другой год заполняется в другой версии программы, поэтому будет та же ошибка, что и при другой версии программы. То есть эта ошибка тоже фактически отсутствует. Четвёртая ошибка 0400200004 – отчетный период не может быть более одного года. Но в программах, обычно, можно указать только 4 символа. Чтобы указать больше, чем один год, необходимо целенаправленно совершать эту ошибку. То есть фактически встречается только одна ошибка 0400200005 – файл с признаком Вид документа (первичный, с признаком корректировки) уже зарегистрирован То есть, если встретилась ошибка служебной части файла обмена, то, чтобы декларацию приняли, необходимо указать правильный номер корректировки. Если сдавали декларации распечатанными, то надо просто посмотреть на распечатанных декларациях, какие номера корректировок указывали за тот год, за который сейчас сдаёте декларацию. Это можно посмотреть вверху титульного листа. Если заполняете или отправляете декларацию в личном кабинете налогоплательщика, то можно посмотреть, какие ранее были сданы декларации на вкладке «доходы – декларации». В самом низу. Здесь надо посмотреть, какие номера корректировок уже были сданы за тот год, за который сейчас сдаёте декларацию. За каждый отдельный год номера корректировок начинаются с нуля. Нулевая корректировка – это первая декларация. Далее, когда исправляете декларацию, номера корректировок идут по порядку. Если указан статус, что декларация «не принята, отказано, отклонено», то декларации для налоговой как будто бы и не было, то есть не надо считать её за предоставленную декларацию. Не учитывайте эти декларации при нумерации корректировок. В личном кабинете налогоплательщика номера корректировок заполняются по вкладке «доходы – декларации» «подать декларацию – подать декларацию 3-НДФЛ – заполнить декларацию онлайн» Здесь надо оставить галочку «подаю первичную декларацию» или убрать её и записать номер корректировки. А дальше просто заполнить декларацию. В программе декларация номера корректировок указываются здесь: задание условий – номер корректировки. Также дополнительно надо сказать, что если в первичной декларации был не правильно указан ОКТМО или КБК, то бывает, что суммы к возврату или к уплате по предыдущей декларации будут числиться в программе налоговой вместе с суммой по другому ОТКМО и КБК в новой декларацией. Поэтому желательно добавить в корректировку «раздел 1» то же ОКТМО и КБК, которое было в первой декларации, и указать сумму налога 0. Сделать это в программе «декларация» или в личном кабинете налогоплательщика нельзя, но можно это сделать в программе «налогоплательщик ЮЛ».
Back to Top